Знаковые судебные решения по налоговым спорам: выводы и рекомендации для снижения налоговых рисков

30 мая 2023
Вторник
Новинка Бизнес-практикум Б Р Ю
Стоимость
14 250 ₽*9 500 ₽
Новинка Бизнес-практикум Б Р Ю
+7 (495) 730-62-72 seminars@aefk.ru
Программа

Дата и время проведения: 30 мая 2023 года, 10:00 - ­15:00

Программа Бизнес-практикума:

  • Необоснованная налоговая выгода. Искажение в налоговом учете, деловая цель и приоритет существа над формой (ст. 54.1. НК) на примере судебных решений.
  • Экономическая оправданность расходов (налог на прибыль). Последние тенденции судебной практики по экономической оправданности расходов (ст. 252 НК). Ситуации, которые могут приводить к спорам, рекомендации по снижению рисков.
  • Списание дебиторки и кредиторки для налога на прибыль. Выводы и тренды судебной практики по вопросам: учет дебиторки в расходах; списание дебиторки в будущих периодах; о подтверждении истребования дебиторской задолженности; доход в виде кредиторской задолженности; последствия ликвидации контрагента с «черной меткой»; последствия при ликвидации контрагента путем реорганизации.
  • Исключение премий из расходов (налог на прибыль). Какие условия для признания премий анализируют суды? Примеры положительных судебных решений с обоснованием премий. Примеры отрицательных судебных решений по расходам на премии.
  • Аренда. Сложные вопросы налогового учета аренды в судебных решениях (расходы по незарегистрированной аренде, ремонт арендованных ОС и иные ситуации). Расходы на неотделимые улучшения арендованного имущества: на что обратить внимание, с учетом последней судебной практики.
  • НДС. Перенос вычета НДС на будущие периоды: что говорит судебная практика? Авансовый НДС: на что обратить внимание! Спорные вопросы НДС (исчисление, вычет, восстановление): примеры судебных решений.
  • Основные средства и капитальные вложения. Формирование первоначальной стоимости ОС для налогового учета: какие расходы включаются, а какие нет (примеры судебных решений)? Вычет НДС по капитальным вложениям: правовые позиции судов. Спорные вопросы учета ОС и капитальных вложений в судебной практике. Ремонт или модернизация (реконструкция): где проходит граница?
  • Исправление ошибок в налоговом учете. Практика по учету расходов прошлых лет в периоде их обнаружения, без сдачи уточненки (ст. 54 НК). Рисковые ситуации, которые могут привести к спорам.
  • Спорные расходы (налог на прибыль). Прямые и косвенные расходы: какие расходы должны быть обязательно прямыми, а какие можно отнести к косвенным (ст. 318 – 320 НК). Расходы на рекламу: на что обратить внимание. Командировочные и представительские расходы.
  • Займы (в т.ч. и внутрифирменные). Судебная практика по инвестиционным (долгосрочным) внутрифирменным займам. Списание внутрифирменных займов. Беспроцентные займы. Споры по переквалификации займов (полученных займов в аванс, выданных займов акционерам в дивиденды и иные споры).
  • Дробление бизнеса. Дробление без спецрежимов: когда возможны риски? Последняя практика по дроблению бизнеса с применением льготных налогоплательщиков (УСН, ПСН, НПД и другие).
  • Ответы на вопросы.



Стоимость WEB-трансляции – 11 400 / 7 600* рублей

Джаарбеков Станислав Маратович
Автор и ведущий: Джаарбеков Станислав Маратович
Стоимость
14 250 ₽*9 500 ₽
(НДС не облагается)
В стоимость входит: обучение на семинаре, методические материалы, обед и кофе-паузы
* Стоимость для Клиентов «ТЛС-ГРУП»

Сертификаты

Лектор
Джаарбеков Станислав МаратовичДжаарбеков Станислав Маратович
Заместитель директора, председатель экспертного совета Института развития современных образовательных технологий (ИРСОТ), юрист, аттестованный аудитор, член Московской аудиторской палаты. Преподавательский опыт более 15 лет. Признанный эксперт в области налогообложения. Руководил крупными налоговыми проектами в российских и иностранных компаниях (АВТОТОР, ОАО «Москапстрой», ГУП «Московский метрополитен», Телеканал СТС, ЗАО «САБМиллер РУС», Helios и др.), в т. ч. обеспечивал формирование позиции для эффективного отстаивания интересов налогоплательщика в судах разных инстанций. В качестве помощника депутата Госдумы РФ участвовал в экспертизе поправок в Налоговый кодекс РФ. Автор многочисленных статей и книг по проблемам налогообложения, в том числе книги «Методы и схемы оптимизации налогообложения», включенной в электронную Ленинскую библиотеку.
Предварительная регистрация
+7 (495) 730-62-72 seminars@aefk.ru
— Обязательные для заполнения поля
СПС КонсультантПлюс
Являюсь клиентом "ТЛС-ГРУП"
Откуда вы о нас узнали
Защита от автоматических сообщений