Самые актуальные изменения в налогообложении 2021 года: НДС, прибыль, имущество, спецрежимы и субъекты МСП
28 мая 2021
Пятница
Новинка Бизнес-практикум
Б
Р
Стоимость
17 000 ₽*8 500 ₽
Новинка Бизнес-практикум
Б
Р
+7 (495) 730-62-72 seminars@aefk.ru
Программа
Дата и время проведения: 28 мая 2021 года, 10:00 - 17:00
Программа Бизнес-практикума:
- Последние изменения законодательства и правоприменительной практики по налогообложению и налоговому контролю.
- Налог на добавленную стоимость. Инструменты налоговиков. АСК НДС-2. Big data и Система управления рисками «СУР АСК НДС-2». АИС «Налог-3» и другие системы. Доля вычета НДС (в т.ч. в регионе). Значение и применение этого показателя налоговой службой. Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок? Как правильно указать НДС в договоре. Правоприменительная практика и типичные ошибки. Счет-фактура. Основные требования к счету-фактуре. Опасные и неопасные ошибки в счетах-фактурах на примере правоприменительной практики. Электронный счет-фактура. УПД. Налоговые вычеты. Основные правила налогового вычета НДС (ст. 170, 171, 172 НК РФ). Налоговые споры по контрагентам (прежде всего, по поставщикам). Важные правила подтверждения проявления должной осмотрительности и осторожности на основании ст. 54.1. НК РФ, с учетом последней судебной практики. Инструменты снижения налоговых рисков (заверение об обстоятельствах и т.д.). Вычет НДС по основным средствам и при капитальном строительстве. Раздельный учет НДС. В случае осуществления операций, облагаемых и необлагаемых НДС. Учетная политика по раздельному учету. Правило 5% в раздельном учете и особенности его применения. Судебная практика по раздельному учету. Как организовать раздельный учет при выдаче займов, что принять весь НДС к вычету?
- Налог на прибыль организаций. Экономическая обоснованность расходов. Как налоговики и суды применяют этот принцип. Расходы на премии. Как правильно оформить и подтвердить премии. Типичные ошибки в обосновании премий. Расходы, связанные с сокращением персонала (п. 9 ст. 255 НК). Списание дебиторки. Безнадежные и сомнительные долги. Резерв по сомнительным долгам. Трудные вопросы списания долгов. Списание по сроку исковой давности, списание долгов недействующей организации и т.п. Списание кредиторки: судебная практика. Офисные расходы и их обоснование по пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ. Питьевая вода, растения для офиса, пункты питания, кондиционеры, обогреватели, иные расходы для обеспечения офиса. Фитнес для сотрудников. Командировочные расходы. Суточные, транспортные расходы, проживание и питание, расходы в иностранной валюте. Документальное подтверждение командировочных расходов. Представительские расходы. Сложные вопросы признания представительских расходов. Применение норматива представительских расходов. Документальное оформление представительских расходов. Привлечение посредников (взаимозависимые посредники, технические посредники): на что обратить внимание. Проценты по долговым обязательствам: сложные вопросы. Кому, когда и как применять нормативы, установленные ст. 269 НК РФ. Беспроцентные займы. Перенос убытков на будущие периоды (ст. 283 НК РФ). Документальное подтверждение переносимых убытков. Обзор судебной практики по переносу убытков. Схема с переносом убытков в группе компаний.
- Налог на имущество организаций. Последние изменения и судебная практика по налогу на имущество организаций.
- Спецрежимы (УСН, ПСН, НПД) и субъекты МСП. Последние изменения в спецрежимах. Льготный тариф страховых взносов для субъектов МСП. Схема дробления бизнеса: обзор правоприменительной практики.
- Ответы на вопросы.
Стоимость WEB-трансляции – 13 600 / 6 800* рублей
Автор и ведущий:
Джаарбеков Станислав Маратович
Стоимость
17 000 ₽*8 500 ₽
(НДС не облагается)
В стоимость входит: обучение на семинаре, методические материалы, кофе-паузы
* Стоимость для Клиентов «ТЛС-ГРУП»
Сертификаты
Лектор
Джаарбеков Станислав Маратович
Джаарбеков Станислав Маратович
Заместитель директора, председатель экспертного совета Института развития современных образовательных технологий (ИРСОТ), юрист, аттестованный аудитор, член Московской аудиторской палаты. Преподавательский опыт более 15 лет. Признанный эксперт в области налогообложения. Руководил крупными налоговыми проектами в российских и иностранных компаниях (АВТОТОР, ОАО «Москапстрой», ГУП «Московский метрополитен», Телеканал СТС, ЗАО «САБМиллер РУС», Helios и др.), в т. ч. обеспечивал формирование позиции для эффективного отстаивания интересов налогоплательщика в судах разных инстанций. В качестве помощника депутата Госдумы РФ участвовал в экспертизе поправок в Налоговый кодекс РФ. Автор многочисленных статей и книг по проблемам налогообложения, в том числе книги «Методы и схемы оптимизации налогообложения», включенной в электронную Ленинскую библиотеку.