Договор глазами бухгалтера: минимизируем налоговые риски

14 декабря 2020
Понедельник
Новинка Бизнес-практикум Б Р
Стоимость
17 000 ₽*8 500 ₽
Новинка Бизнес-практикум Б Р
+7 (495) 730-62-72 seminars@aefk.ru
Программа
Дата и время проведения: 14 декабря 2020 года, 10:00 - 15:00

Программа Бизнес-практикума:

  • Контроль договоров главным бухгалтером как часть системы внутреннего контроля и налогового планирования в организации.
  • Как избежать претензий в получении необоснованной налоговой выгоды: договорный аспект.
  • Особенности договорных отношений в 2021 году: бухгалтерские и налоговые последствия периода пандемии. Пересмотр цены реализованных товаров (работ, услуг). Какую статью НК РФ применять. Предоставление скидок, отсрочек, рассрочек – различия между бухгалтерским и налоговым учетом, договорные средства налоговой предусмотрительности. Возврат товаров и авансов, отказ от работ (услуг) – влияние договорного оформления на порядок учета. Аннулированные и заведомо убыточные договоры. Неисполнение обязательств, в том числе вследствие банкротства и ликвидации – договорно-правовые аспекты резервирования сомнительных и списания безнадежных долгов. Неденежные расчеты (базовые моменты, влияет ли цель передачи имущества на налоговую квалификацию результата).
  • Договор купли-продажи (поставки): учетные и налоговые нюансы. На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров купли-продажи и поставки. Залогово-кредитные отношения при отсрочке (рассрочке) платежа и при предоплате. Скидки и рекламные акции: особенности учета и налогообложения. Товары в пути: бухгалтерский учет для целей НДС. Выручка и принятие к учету товаров при экспорте и импорте. Когда и почему расчеты по НДС расходятся в бухгалтерском и налоговом учете договоров в иностранной валюте и в условных единицах.
  • Договор подряда и договор об оказании услуг: учетные и налоговые нюансы. На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров подряда и оказания услуг. Разница между работами и услугами по ГК РФ и по НК РФ. Роль документации в свете изменений в ГК РФ. Когда признавать доходы и расходы: по дате составления или по дате подписания акта. Какие расходы на работы и услуги считать «опоздавшими». Как делить расходы на прямые и косвенные: делаем выводы с учетом. Определения КС РФ от 25.04.2019 № 876-О. Обоснование распределения расходов на прямые и косвенные в учетной политике. Специфика учета и налогообложения длящихся договоров. Место реализации работ, услуг: права и обязанности налогового агента, новые особенности.
  • Договор аренды и договор лизинга: учетные и налоговые нюансы по действующим нормам. На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров аренды и лизинга. Двойное назначение обеспечительного платежа. Налоговые последствия обеспечительного платежа: спорные ситуации. Включать ли сумму полученного обеспечительного платежа в налоговую базу по НДС. Значение сроков и регистрации договора для бухгалтерского учета и налогообложения. Коммунальные услуги как часть договора аренды (различия в позициях судов и налоговых органов). Неотделимые улучшения предмета аренды: налоговые аспекты. Выкупная цена предмета лизинга: варианты и их налоговые риски.
  • ФСБУ 25/2018 (применение до официального вступления в силу): как меняется конфигурация учетных и налоговых рисков.
  • Договор перевозки и договор транспортной экспедиции: учетные и налоговые нюансы. Визирование договоров перевозки и транспортной экспедиции: моменты, требующие особого внимания главбуха. Оформление перевозочных документов при продаже транзитом. Возмещение расходов на перевозку в бухгалтерском и налоговом учете. Ставка 0%: критерий международной перевозки, роль договорных формулировок.
  • Посреднические договоры (поручение, комиссия, агентирование): учетные и налоговые нюансы. Визирование посреднических договоров: моменты, требующие особого внимания главбуха. Особенности гражданско-правовой и налоговой квалификации посреднической деятельности. «Свои» и «чужие» расходы посредника: проблемы дифференциации при расчетах по экспортным и импортным сделкам в иностранной валюте. Уточнение обязанностей посредников при ведении журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур. Посредническая деятельность как рискообразующий фактор при налоговых проверках.
  • Коротко о других договорах – учетные и налоговые нюансы. Займы и кредиты. Уступка прав требования, перевод долга.
  • Ответы на вопросы.


Стоимость WEB-трансляции – 13 600 / 6 800* рублей



Стоимость
17 000 ₽*8 500 ₽
(НДС не облагается)
В стоимость входит: участие в семинаре, методические материалы
* Стоимость для Клиентов «ТЛС-ГРУП»

Сертификаты

Отзывы

Алексеева Л.В. «Хоспитэлити групп Бородино»
Очень полезный семинар, очень много нового узнала для дальнейшего использования в работе! Большое спасибо лектору и организатором!

Аблязова К.М. «НСПК»
Раскрыты многие актуальные вопросы по налогообложению. Лектор дает информацию в доступной, понятной форме.

Макарова С.К. «НЭТВЭЙ»
Очень четкое, конкретное разъяснение по каждому вопросу, за которыми стоят большие знания. Давно не слышала таких семинаров, доступно разъяснены сложные проблемы.

Якименко И.В. «Авиаметтелеком Росгидромета»
Огромное спасибо организаторам и докладчику за семинар, тема раскрыта полностью и очень доступно!

Пигалева Т.Н., главный бухгалтер «МКД Сервис»
Впечатление отличное, лектор замечательный, интересно, полезно.

Предварительная регистрация
+7 (495) 730-62-72 seminars@aefk.ru
— Обязательные для заполнения поля
СПС КонсультантПлюс
Являюсь клиентом "ТЛС-ГРУП"
Откуда вы о нас узнали
Защита от автоматических сообщений