Дебиторская и кредиторская задолженность, резервы по сомнительным долгам, налоговые последствия в 2025 году
Дата и время проведения: 23 декабря 2024 года, 10:00 - 15:00
Программа Бизнес-практикума:
Ø Последние изменения по налоговым последствиям расчётов.
-
Рыночный уровень процентов по внутрифирменным займам.
-
Как изменения ключевой ставки ЦБ РФ влияют на налоги.
-
Свежая судебная практика по налоговым последствиям различных форм расчётов и т.п.
Ø Списание дебиторской задолженности (безнадёжный долг).
-
Как оформить списание дебиторской задолженности: основные правила.
-
Списание дебиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности.
-
Списание дебиторской задолженности в связи с ликвидацией организации-контрагента: возможные варианты.
-
Дебиторская задолженность при банкротстве контрагента, ликвидации ИП.
-
Списание дебиторской задолженности на основании постановления пристава-исполнителя.
-
Списание дебиторской задолженности в будущих периодах: налоговые риски.
-
НДС при списании выданного аванса.
-
Искусственная «дебиторка»: примеры из практики.
-
Резерв по сомнительным долгам в налоговом учёте.
-
Спорная ситуация с созданием резерва по сомнительным долгам при реализации товара с отсрочкой платежа. Какой выход из ситуации?
-
Искусственный резерв по сомнительным долгам.
Ø Списание кредиторской задолженности.
-
Как оформить списание кредиторской задолженности?
-
Правила признания кредиторской задолженности в доходах.
-
НДС при списании полученного аванса.
-
Искусственное продление кредиторской задолженности: налоговые риски.
-
Судебная практика по списанию кредиторской задолженности.
Ø Расчёты: налоги и учёт.
-
Авансовый НДС: на что обратить внимание?
-
Учёт условий о зачёте аванса в договоре.
-
Практика переквалификации полученного займа в аванс.
-
Задаток и обеспечительный платеж, отступное.
-
Оплата третьим лицом: как правильно оформить?
-
Возмещение расходов: налоговые риски и как их снизить?
-
Подотчётные средства: на что обратить внимание?
Ø Уступка права требования долга (цессия).
-
Документальное оформление цессии.
-
Особенности НДС и налога на прибыль при уступке прав требования долга.
-
Факторинг: на что обратить внимание?
-
Предоставление поручительства: налоговые последствия.
Ø Займы.
-
Особенность учёта процентов по займам займодавцем и заёмщиком.
-
Можно ли применять беспроцентные займы?
-
Внутрифирменные займы: на что обратить внимание?
-
Нужно ли обосновывать рыночность процента по займам?
Ø Ответы на вопросы.
Стоимость WEB-трансляции – 11 500 / 9 000* рублей

Сертификаты

Джаарбеков Станислав Маратович
Заместитель директора, председатель экспертного совета Института развития современных образовательных технологий (ИРСОТ), юрист, аттестованный аудитор, член Московской аудиторской палаты. Преподавательский опыт более 15 лет. Признанный эксперт в области налогообложения. Руководил крупными налоговыми проектами в российских и иностранных компаниях (АВТОТОР, ОАО «Москапстрой», ГУП «Московский метрополитен», Телеканал СТС, ЗАО «САБМиллер РУС», Helios и др.), в т. ч. обеспечивал формирование позиции для эффективного отстаивания интересов налогоплательщика в судах разных инстанций. В качестве помощника депутата Госдумы РФ участвовал в экспертизе поправок в Налоговый кодекс РФ. Автор многочисленных статей и книг по проблемам налогообложения, в том числе книги «Методы и схемы оптимизации налогообложения», включенной в электронную Ленинскую библиотеку.