Дебиторская и кредиторская задолженность, резервы по сомнительным долгам, налоговые последствия 2023 года
16 ноября 2022
Среда
Эксклюзив Бизнес-практикум
Б
Р
Стоимость
19 000 ₽*9 500 ₽
Эксклюзив Бизнес-практикум
Б
Р
+7 (495) 730-62-72 seminars@aefk.ru
Программа
Дата и время проведения: 16 ноября 2022 года, 10:00 - 16:00
Программа Бизнес-практикума:
Ø Последние изменения по налоговым последствиям расчётов (рыночный уровень процентов по внутрифирменным займам, как изменения ключевой ставки ЦБ РФ влияют на налоги, свежая судебная практика по налоговым последствиям различных форм расчётов и т.п.)Ø Списание дебиторки (безнадёжный долг).
- Как оформить списание дебиторской задолженности: основные правила.
- Списание дебиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности.
- Списание дебиторской задолженности в связи с ликвидацией контрагента: возможные варианты.
- Дебиторская задолженность при банкротстве контрагента, ликвидации ИП.
- Списание дебиторской задолженности на основании постановления пристава-исполнителя.
- Списание дебиторской задолженности в будущих периодах: налоговые риски.
- НДС при списании выданного аванса.
- «Искусственная» дебиторка: примеры из практики.
- Резерв по сомнительным долгам в налоговом учёте.
- Спорная ситуация с созданием резерва по сомнительным долгам при реализации товара с отсрочкой платежа: какой выход из ситуации?
- «Искусственный» резерв по сомнительным долгам.
Ø Списание кредиторской задолженности.
- Как оформить списание кредиторской задолженности: основные правила.
- Основные правила признания кредиторской задолженности в доходах.
- НДС при списании полученного аванса.
- «Искусственное» продление кредиторской задолженности: налоговые риски.
- Судебная практика по списанию кредиторской задолженности.
Ø Расчёты: налоги и учёт.
- Авансовый НДС: на что обратить внимание.
- Учёт условий о зачёте аванса в договоре.
- Практика переквалификации полученного займа в аванс.
- Задаток и обеспечительный платёж, отступное.
- Оплата третьим лицом: как правильно оформить.
- Возмещение расходов: налоговые риски и как их снизить.
- Подотчётные средства: на что обратить внимание.
Ø Уступка права требования долга (цессия).
- Документальное оформление цессии.
- Особенности НДС и налога на прибыль при уступке прав требования долга.
- Факторинг: на что обратить внимание.
- Предоставление поручительства: налоговые последствия.
Ø Займы.
- Особенность учёта процентов по займам займодавцем и заемщиком.
- Можно ли применять беспроцентные займы?
- Внутрифирменные займы: на что обратить внимание.
- Нужно ли обосновывать рыночность процента по займам?
Ø Ответы на вопросы.
Стоимость WEB-трансляции – 15 200 / 7 600* рублей
Автор и ведущий:
Джаарбеков Станислав Маратович
Стоимость
19 000 ₽*9 500 ₽
(НДС не облагается)
В стоимость входит: обучение на семинаре, методические материалы, обед и кофе-паузы
* Стоимость для Клиентов «ТЛС-ГРУП»
Сертификаты
Лектор
Джаарбеков Станислав Маратович
Джаарбеков Станислав Маратович
Заместитель директора, председатель экспертного совета Института развития современных образовательных технологий (ИРСОТ), юрист, аттестованный аудитор, член Московской аудиторской палаты. Преподавательский опыт более 15 лет. Признанный эксперт в области налогообложения. Руководил крупными налоговыми проектами в российских и иностранных компаниях (АВТОТОР, ОАО «Москапстрой», ГУП «Московский метрополитен», Телеканал СТС, ЗАО «САБМиллер РУС», Helios и др.), в т. ч. обеспечивал формирование позиции для эффективного отстаивания интересов налогоплательщика в судах разных инстанций. В качестве помощника депутата Госдумы РФ участвовал в экспертизе поправок в Налоговый кодекс РФ. Автор многочисленных статей и книг по проблемам налогообложения, в том числе книги «Методы и схемы оптимизации налогообложения», включенной в электронную Ленинскую библиотеку.