Дебиторская и кредиторская задолженность, резервы по сомнительным долгам, налоговые последствия 2023 года
16 ноября 2022
Среда
Эксклюзив Бизнес-практикум
Б
Р
Стоимость
19 000 ₽*9 500 ₽
Эксклюзив Бизнес-практикум
Б
Р
+7 (495) 730-62-72 seminars@aefk.ru
Программа
Дата и время проведения: 16 ноября 2022 года, 10:00 - 16:00
Программа Бизнес-практикума:
Ø Последние изменения по налоговым последствиям расчётов (рыночный уровень процентов по внутрифирменным займам, как изменения ключевой ставки ЦБ РФ влияют на налоги, свежая судебная практика по налоговым последствиям различных форм расчётов и т.п.)Ø Списание дебиторки (безнадёжный долг).
- Как оформить списание дебиторской задолженности: основные правила.
- Списание дебиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности.
- Списание дебиторской задолженности в связи с ликвидацией контрагента: возможные варианты.
- Дебиторская задолженность при банкротстве контрагента, ликвидации ИП.
- Списание дебиторской задолженности на основании постановления пристава-исполнителя.
- Списание дебиторской задолженности в будущих периодах: налоговые риски.
- НДС при списании выданного аванса.
- «Искусственная» дебиторка: примеры из практики.
- Резерв по сомнительным долгам в налоговом учёте.
- Спорная ситуация с созданием резерва по сомнительным долгам при реализации товара с отсрочкой платежа: какой выход из ситуации?
- «Искусственный» резерв по сомнительным долгам.
Ø Списание кредиторской задолженности.
- Как оформить списание кредиторской задолженности: основные правила.
- Основные правила признания кредиторской задолженности в доходах.
- НДС при списании полученного аванса.
- «Искусственное» продление кредиторской задолженности: налоговые риски.
- Судебная практика по списанию кредиторской задолженности.
Ø Расчёты: налоги и учёт.
- Авансовый НДС: на что обратить внимание.
- Учёт условий о зачёте аванса в договоре.
- Практика переквалификации полученного займа в аванс.
- Задаток и обеспечительный платёж, отступное.
- Оплата третьим лицом: как правильно оформить.
- Возмещение расходов: налоговые риски и как их снизить.
- Подотчётные средства: на что обратить внимание.
Ø Уступка права требования долга (цессия).
- Документальное оформление цессии.
- Особенности НДС и налога на прибыль при уступке прав требования долга.
- Факторинг: на что обратить внимание.
- Предоставление поручительства: налоговые последствия.
Ø Займы.
- Особенность учёта процентов по займам займодавцем и заемщиком.
- Можно ли применять беспроцентные займы?
- Внутрифирменные займы: на что обратить внимание.
- Нужно ли обосновывать рыночность процента по займам?
Ø Ответы на вопросы.
Стоимость WEB-трансляции – 15 200 / 7 600* рублей

Автор и ведущий:
Джаарбеков Станислав Маратович
Стоимость
19 000 ₽*9 500 ₽
(НДС не облагается)
В стоимость входит: обучение на семинаре, методические материалы, обед и кофе-паузы
* Стоимость для Клиентов «ТЛС-ГРУП»
Сертификаты
Лектор

Джаарбеков Станислав Маратович
Заместитель директора, председатель экспертного совета Института развития современных образовательных технологий (ИРСОТ), юрист, аттестованный аудитор, член Московской аудиторской палаты. Преподавательский опыт более 15 лет. Признанный эксперт в области налогообложения. Руководил крупными налоговыми проектами в российских и иностранных компаниях (АВТОТОР, ОАО «Москапстрой», ГУП «Московский метрополитен», Телеканал СТС, ЗАО «САБМиллер РУС», Helios и др.), в т. ч. обеспечивал формирование позиции для эффективного отстаивания интересов налогоплательщика в судах разных инстанций. В качестве помощника депутата Госдумы РФ участвовал в экспертизе поправок в Налоговый кодекс РФ. Автор многочисленных статей и книг по проблемам налогообложения, в том числе книги «Методы и схемы оптимизации налогообложения», включенной в электронную Ленинскую библиотеку.